<rp id="9agjh"><object id="9agjh"></object></rp>

        1. <dd id="9agjh"></dd>
          <button id="9agjh"></button>
            首頁 > 通知公告

            廣元市公共資源交易信息中心2024年單位預算公開

            【信息日期:2024-03-01】【閱讀次數:我要打印

            一、基本職能及主要工作

            (一)廣元市公共資源交易信息中心職能簡介

            廣元市公共資源交易信息中心(市政府采購中心、市12345政務服務熱線中心)為市政務服務和公共資源交易中心的直屬事業單位,與市政務服務和公共資源交易中心一體化管理。主要職責:1.貫徹實施公共資源交易相關法律、法規和政策,為公共資源交易活動提供場所、設施和服務。2.制定公共資源交易現場管理規章制度、工作流程并組織實施,指導全市公共資源交易活動現場和管理工作。3.承擔全市工程建設招投標現場服務和管理工作,負責政府采購活動現場服務和管理工作,負責國有產權、特許經營權出(轉)讓等現場服務和管理工作,負責國有土地、礦業權出(轉)讓提供交易服務。4.承擔市公共資源交易中心信息技術平臺建設和管理,按照有關規定發布場內交易信息,為交易各方提供交易資訊、鑒證等服務。5.查驗進場交易項目相關手續和參與交易活動各方主體資格。6.建立公共資源交易從業者場內信譽評價制度,協助有關部門建立公共資源交易信用評價體系。7.負責項目交易現場監督管理工作,記錄、制止和糾正違反交易現場管理制度的行為,接受有關咨詢、投訴,并按職責分工及時處理。8.承辦市政府交辦的其他事項。

            (二)廣元市公共資源交易信息中心2024年重點工作

             2024年,市公共資源交易信息中心將認真貫徹落實市委八屆八次全會精神,充分發揮統籌協調和指導職能,全面保障公共資源陽光交易,為全市經濟社會高質量發展、建設川陜甘結合部現代化中心城市提供堅強服務保障。1.優化交易辦事資料、環節、辦理時限,落實工程招投標、政府采購等服務標準。加強省市公共資源交易一體化平臺建設,提升市級公共資源交易電子化平臺服務功能,推行公共資源交易全過程信息公開。2.加強對中介機構、專家、投標人、監督人員等主體的現場管理和服務,規范進場交易行為。3.規范管理交易過程數據檔案,確保交易原始數據安全。排查交易風險點,落實“清單制+責任制”,持續加強交易風險防控。

            二、部門預算單位構成

            我單位為廣元市政務服務和公共資源交易中心單位的下屬二級預算單位,本單位無下屬機構,設有內設機構9個。

            三、收支預算情況說明

            按照綜合預算的原則,廣元市公共資源交易信息中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。廣元市公共資源交易信息中心2024年收支預算總數478.34萬元,比2023年收支預算總數增加30.32萬元,主要原因是:預算編制人數比上年度增加1名導致人員經費及日常公用經費增加。

            (一)收入預算情況

            廣元市公共資源交易信息中心2024年收入預算478.34萬元,其中:一般公共預算撥款收入478.34萬元,占100%。

            (二)支出預算情況

            廣元市公共資源交易信息中心2024年支出預算478.34萬元,其中:基本支出383.11萬元,占80.09%;項目支出95.23萬元,占19.91%。

            四、財政撥款收支預算情況說明

            廣元市公共資源交易信息中心2024年財政撥款收支預算總數478.34萬元,比2023年財政撥款收支預算總數增加30.32萬元,主要原因是預算編制人數比上年度增加1名導致人員經費及日常公用經費增加。

            收入包括:本年一般公共預算撥款收入478.34萬元;支出包括:一般公共服務支出397.29萬元、社會保障和就業支出37.30萬元、衛生健康支出11.87萬元、住房保障支出31.88萬元。

            五、一般公共預算當年撥款情況說明

            (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

            廣元市公共資源交易信息中心2024年一般公共預算當年撥款478.34萬元,比2023年預算數增加30.32萬元,主要原因是預算編制人數比上年度增加1名導致人員經費及日常公用經費增加。

            (二)一般公共預算當年撥款結構情況

            一般公共服務支出397.29萬元,占83.06%;社會保障和就業支出37.30萬元,占7.80%;衛生健康支出11.87萬元,占2.48%;住房保障支出31.88萬元,占6.66%。

            (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

            1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)2024年預算數為302.06萬元,主要用于:事業單位工資獎金津補貼、其他工資福利支出、辦公經費、會議費、培訓費、委托業務費、公務接待費、維修(護)費、其他商品和服務支出、社會福利和救助。

            2.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款) 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)2024年預算數為95.23萬元,主要用于:事業單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

            3.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2024年預算數為37.30萬元,主要用于:實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

            4.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2024年預算數為11.87萬元,主要用于:事業單位按規定由單位繳納的基本醫療保險支出。

            5.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2024年預算數為31.88萬元,主要用于:部門按規定為職工繳納的住房公積金支出。

            六、一般公共預算基本支出情況說明

            廣元市公共資源交易信息中心2024年一般公共預算基本支出383.11萬元,其中:

            人員經費340.42萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、住房公積金、生活補助等支出。

            公用經費42.70萬元,主要包括:辦公費、差旅費、培訓費、公務接待費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等支出。

            七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

            廣元市公共資源交易信息中心2024年“三公”經費財政撥款預算數0.8萬元,其中:公務接待費0.8萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元,因公出國(境)經費0萬元。

            (一)公務接待費

            公務接待費與2023年預算相比持平。

            2024年公務接待費計劃用于執行接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

            (二)公務用車購置及運行維護費

            公務用車購置及運行維護費與2023年預算相比持平,均為0萬元。

            單位現有公務用車0輛,2024年度無公務用車購置費及公務用車運行維護費預算安排。

            三)因公出國(境)經費

            因公出國(境)經費與2023年預算相比持平,均為0萬元。

            八、政府性基金預算支出情況說明

            廣元市公共資源交易信息中心2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

            九、國有資本經營預算支出情況說明

            廣元市公共資源交易中心2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

            十、其他重要事項的情況說明

            (一)機關運行經費

            廣元市公共資源交易信息中心為事業單位,按規定未使用機關運行的相關科目。

            (二)政府采購情況

            2024年,廣元市公共資源交易中心無政府采購預算。

            (三)國有資產占有使用情況

            截至2023年底,廣元市公共資源交易信息中心共有車輛0輛,單位無價值200萬元以上的大型設備。

            2024年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

            (四)績效目標設置情況

            2024年廣元市公共資源交易信息中心開展績效目標管理的項目11個,涉及預算478.34萬元。其中:人員類項目5個,涉及預算340.42萬元;運轉類項目3個,涉及預算42.70萬元;特定目標類項目3個,涉及預算95.23萬元。

            十一、名詞解釋

            (一)財政撥款收入:指市財政當年安排的財政預算收入。按現行管理制度,部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

            (二)一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項):指事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

            (三)一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務(項):指事業單位開展其他政府辦公廳(室)及相關機構事務管理工作的項目支出。

            (四)社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險的支出。

             ?。?/font>)衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。

            )住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

              )基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                )項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

            “三公”經費:納入市級財政預算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

             

            附件:單位預算公開表

            黄色网址视频在线播放,91精品视频免费观看,天天色天天综合网,欧美91精品

            <rp id="9agjh"><object id="9agjh"></object></rp>

                1. <dd id="9agjh"></dd>
                  <button id="9agjh"></button>