廣元市公共資源交易信息中心
2024年部門(mén)預算編制說(shuō)明
目錄
(二) 廣元市公共資源交易信息中心2024年重點(diǎn)工作
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說(shuō)明
廣元市公共資源交易信息中心(市政府采購中心、市12345政務(wù)服務(wù)熱線(xiàn)中心)為市政務(wù)服務(wù)和公共資源交易中心的直屬事業(yè)單位,與市政務(wù)服務(wù)和公共資源交易中心一體化管理。主要職責:1.貫徹實(shí)施公共資源交易相關(guān)法律、法規和政策,為公共資源交易活動(dòng)提供場(chǎng)所、設施和服務(wù)。2.制定公共資源交易現場(chǎng)管理規章制度、工作流程并組織實(shí)施,指導全市公共資源交易活動(dòng)現場(chǎng)和管理工作。3.承擔全市工程建設招投標現場(chǎng)服務(wù)和管理工作,負責政府采購活動(dòng)現場(chǎng)服務(wù)和管理工作,負責國有產(chǎn)權、特許經(jīng)營(yíng)權出(轉)讓等現場(chǎng)服務(wù)和管理工作,負責國有土地、礦業(yè)權出(轉)讓提供交易服務(wù)。4.承擔市公共資源交易中心信息技術(shù)平臺建設和管理,按照有關(guān)規定發(fā)布場(chǎng)內交易信息,為交易各方提供交易資訊、鑒證等服務(wù)。5.查驗進(jìn)場(chǎng)交易項目相關(guān)手續和參與交易活動(dòng)各方主體資格。6.建立公共資源交易從業(yè)者場(chǎng)內信譽(yù)評價(jià)制度,協(xié)助有關(guān)部門(mén)建立公共資源交易信用評價(jià)體系。7.負責項目交易現場(chǎng)監督管理工作,記錄、制止和糾正違反交易現場(chǎng)管理制度的行為,接受有關(guān)咨詢(xún)、投訴,并按職責分工及時(shí)處理。8.承辦市政府交辦的其他事項。
(二)廣元市公共資源交易信息中心2024年重點(diǎn)工作
2024年,市公共資源交易信息中心將認真貫徹落實(shí)市委八屆八次全會(huì )精神,充分發(fā)揮統籌協(xié)調和指導職能,全面保障公共資源陽(yáng)光交易,為全市經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量發(fā)展、建設川陜甘結合部現代化中心城市提供堅強服務(wù)保障。1.優(yōu)化交易辦事資料、環(huán)節、辦理時(shí)限,落實(shí)工程招投標、政府采購等服務(wù)標準。加強省市公共資源交易一體化平臺建設,提升市級公共資源交易電子化平臺服務(wù)功能,推行公共資源交易全過(guò)程信息公開(kāi)。2.加強對中介機構、專(zhuān)家、投標人、監督人員等主體的現場(chǎng)管理和服務(wù),規范進(jìn)場(chǎng)交易行為。3.規范管理交易過(guò)程數據檔案,確保交易原始數據安全。排查交易風(fēng)險點(diǎn),落實(shí)“清單制+責任制”,持續加強交易風(fēng)險防控。
我單位為廣元市政務(wù)服務(wù)和公共資源交易中心單位的下屬二級預算單位,本單位無(wú)下屬機構,設有內設機構9個(gè)。
按照綜合預算的原則,廣元市公共資源交易信息中心所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、住房保障支出。廣元市公共資源交易信息中心2024年收支預算總數478.34萬(wàn)元,比2023年收支預算總數增加30.32萬(wàn)元,主要原因是:預算編制人數比上年度增加1名導致人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費增加。
廣元市公共資源交易信息中心2024年收入預算478.34萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款收入478.34萬(wàn)元,占100%。
廣元市公共資源交易信息中心2024年支出預算478.34萬(wàn)元,其中:基本支出383.11萬(wàn)元,占80.09%;項目支出95.23萬(wàn)元,占19.91%。
廣元市公共資源交易信息中心2024年財政撥款收支預算總數478.34萬(wàn)元,比2023年財政撥款收支預算總數增加30.32萬(wàn)元,主要原因是預算編制人數比上年度增加1名導致人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費增加。
收入包括:本年一般公共預算撥款收入478.34萬(wàn)元;支出包括:一般公共服務(wù)支出397.29萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出37.30萬(wàn)元、衛生健康支出11.87萬(wàn)元、住房保障支出31.88萬(wàn)元。
廣元市公共資源交易信息中心2024年一般公共預算當年撥款478.34萬(wàn)元,比2023年預算數增加30.32萬(wàn)元,主要原因是預算編制人數比上年度增加1名導致人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費增加。
一般公共服務(wù)支出397.29萬(wàn)元,占83.06%;社會(huì )保障和就業(yè)支出37.30萬(wàn)元,占7.80%;衛生健康支出11.87萬(wàn)元,占2.48%;住房保障支出31.88萬(wàn)元,占6.66%。
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)2024年預算數為302.06萬(wàn)元,主要用于:事業(yè)單位工資獎金津補貼、其他工資福利支出、辦公經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)接待費、維修(護)費、其他商品和服務(wù)支出、社會(huì )福利和救助。
2.一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(款) 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出(項)2024年預算數為95.23萬(wàn)元,主要用于:事業(yè)單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
3.社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項)2024年預算數為37.30萬(wàn)元,主要用于:實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
4.衛生健康(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)事業(yè)單位醫療(項)2024年預算數為11.87萬(wàn)元,主要用于:事業(yè)單位按規定由單位繳納的基本醫療保險支出。
5.住房保障(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項)2024年預算數為31.88萬(wàn)元,主要用于:部門(mén)按規定為職工繳納的住房公積金支出。
廣元市公共資源交易信息中心2024年一般公共預算基本支出383.11萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費340.42萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、社會(huì )保險繳費、住房公積金、生活補助等支出。
公用經(jīng)費42.70萬(wàn)元,主要包括:辦公費、差旅費、培訓費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說(shuō)明
廣元市公共資源交易信息中心2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數0.8萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費0.8萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,因公出國(境)經(jīng)費0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費與2023年預算相比持平。
2024年公務(wù)接待費計劃用于執行接待考察調研、檢查指導等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費、住宿費、用餐費等。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費與2023年預算相比持平,均為0萬(wàn)元。
單位現有公務(wù)用車(chē)0輛,2024年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費及公務(wù)用車(chē)運行維護費預算安排。
因公出國(境)經(jīng)費與2023年預算相比持平,均為0萬(wàn)元。
廣元市公共資源交易信息中心2024年沒(méi)有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況說(shuō)明
廣元市公共資源交易中心2024年沒(méi)有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款安排的支出。
廣元市公共資源交易信息中心為事業(yè)單位,按規定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。
2024年,廣元市公共資源交易中心無(wú)政府采購預算。
截至2023年底,廣元市公共資源交易信息中心共有車(chē)輛0輛,單位無(wú)價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設備。
2024年單位預算未安排購置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設備。
2024年廣元市公共資源交易信息中心開(kāi)展績(jì)效目標管理的項目11個(gè),涉及預算478.34萬(wàn)元。其中:人員類(lèi)項目5個(gè),涉及預算340.42萬(wàn)元;運轉類(lèi)項目3個(gè),涉及預算42.70萬(wàn)元;特定目標類(lèi)項目3個(gè),涉及預算95.23萬(wàn)元。
(一)財政撥款收入:指市財政當年安排的財政預算收入。按現行管理制度,部門(mén)預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。
(二)一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):指事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
(三)一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(項):指事業(yè)單位開(kāi)展其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)管理工作的項目支出。
(四)社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項):指部門(mén)實(shí)施養老保險制度由單位繳納的養老保險的支出。
?。?/font>五)衛生健康(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)事業(yè)單位醫療(項):指事業(yè)單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
(六)住房保障(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長(cháng)期住房?jì)稹?/font>
(七)基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(九)“三公”經(jīng)費:納入市級財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門(mén)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附件:單位預算公開(kāi)表